| 28. 2. 2025 |
2025500031
KO a DSO
|
2 050,47 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
| 28. 2. 2025 |
2025500030
BRKO
|
36,90 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
| 28. 2. 2025 |
2025500029
zariadenie šatne v KD - vešiaky
|
550,00 EUR |
KGM Group, s.r.o.
obec
|
| 28. 2. 2025 |
2025500028
realiz.VO "Splaš.kanaliz.Loš.-stoka GL3"
|
1 107,00 EUR |
ISA projekta, s.r.o.
obec
|
| 24. 2. 2025 |
2025500027
odmeny verejný prenos 2025-verej.rozhlas
|
44,28 EUR |
SLOVGRAM
obec
|
| 24. 2. 2025 |
2025500026
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
36,67 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
| 24. 2. 2025 |
2025500025
faktúra za EE hasič.zbroj.-opak.dodanie
|
20,00 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
| 24. 2. 2025 |
2025500024
faktúra za plyn Ocú a KD-opak.dodanie
|
307,93 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
| 24. 2. 2025 |
2025500023
výkon zodpovednej osoby za 02/2025
|
54,12 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
| 24. 2. 2025 |
2025500022
potraviny pre ŠJ
|
60,28 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
| 24. 2. 2025 |
2025500021
prenájom a pranie rohoží v MŠ
|
27,63 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
| 24. 2. 2025 |
2025500020
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
27,63 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
| 24. 2. 2025 |
2025500019
vývoz žumpy v KD a BJ
|
95,00 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
| 5. 2. 2025 |
2025500018
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
94,23 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
| 5. 2. 2025 |
2025500017
skrinka na knihy-javor
|
179,00 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
| 5. 2. 2025 |
2025500016
potraviny pre ŠJ
|
142,08 EUR |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
obec
|
| 5. 2. 2025 |
2025500015
vývoz žumpy v MŠ
|
82,00 EUR |
Poľnohosp.družs.v Smoleniciach
obec
|
| 5. 2. 2025 |
2025500014
Škôlka KOMENSKY Plus
|
9,23 EUR |
KOMENSKY, s.r.o.
obec
|
| 5. 2. 2025 |
2025500013
faktúra za EE hasič.zbroj.-opak.dodanie
|
20,00 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
| 5. 2. 2025 |
2025500012
faktúra za EE DS,KD,BJ-opak.dodanie
|
379,58 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
| 5. 2. 2025 |
2025500011
faktúra za EE futb.ihrisko-opak.dodanie
|
192,94 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
| 5. 2. 2025 |
2025500010
faktúra za EE Ocú a VO Rúb.-opak.dodanie
|
237,25 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
| 5. 2. 2025 |
2025500009
služby mobil.siete, splátk 4/24 Samsung
|
70,18 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
| 5. 2. 2025 |
2025500008
faktúra za plyn Ocú a KD-opak.dodanie
|
307,93 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
| 5. 2. 2025 |
2025500007
odpojenie vianočného osvetlenia
|
153,75 EUR |
DORMANE s.r.o.
obec
|