| 26. 5. 2021 |
2021500122
tonery
|
126,00 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
| 26. 5. 2021 |
2021500121
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
| 26. 5. 2021 |
2021500120
služby mobilnej siete
|
0,05 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
| 26. 5. 2021 |
2021500119
služby mobilnej siete
|
53,10 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
| 26. 5. 2021 |
2021500118
pružinová hojdačka a lezecké kamene doMŠ
|
315,50 EUR |
BPP s.r.o.
obec
|
| 26. 5. 2021 |
2021500117
potraviny pre ŠJ
|
401,18 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
| 26. 5. 2021 |
2021500116
kompostéry pre obyvateľov obce
|
1 281,60 EUR |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
obec
|
| 26. 5. 2021 |
2021500115
faktúra za služby MOM 03/2021
|
1 866,60 EUR |
Obec Smolenice
obec
|
| 26. 5. 2021 |
2021500114
služby mobilnej siete + splátka mobil
|
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
| 26. 5. 2021 |
2021500113
vývoz KO a NO
|
1 719,15 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
| 26. 5. 2021 |
2021500112
kontrola hasiacich prístrojov
|
50,40 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
| 26. 5. 2021 |
2021500111
servisný poplatok
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
| 26. 5. 2021 |
2021500110
služby pevnej siete
|
35,17 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
| 26. 5. 2021 |
2021500109
faktúra za plyn
|
289,79 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
| 13. 5. 2021 |
2021500108
strava pre testovací tím
|
42,00 EUR |
ŠIMON - Q, s.r.o.
obec
|
| 13. 5. 2021 |
2021500107
pomôcky na projekt "Múdre hranie"
|
498,80 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
| 13. 5. 2021 |
2021500106
stôl, stoličky na SODB
|
357,00 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
| 13. 5. 2021 |
2021500105
verej.obstar na "Obnova KD Lošonec"
|
360,00 EUR |
ISA projekta, s.r.o.
obec
|
| 13. 5. 2021 |
2021500104
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
| 13. 5. 2021 |
2021500103
mäso pre ŠJ
|
96,90 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
| 13. 5. 2021 |
2021500102
stravné lístky
|
457,20 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
| 13. 5. 2021 |
2021500101
ryby pre ŠJ
|
34,32 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r.o.
obec
|
| 13. 5. 2021 |
2021500100
faktúra za služby MOM 02/2021
|
1 874,38 EUR |
Obec Smolenice
obec
|
| 13. 5. 2021 |
2021500099
elektroinštalačné práce - bytový dom
|
110,28 EUR |
DORMANE s.r.o.
obec
|
| 29. 4. 2021 |
2021500098
strava pre testovací tím
|
42,00 EUR |
ŠIMON - Q, s.r.o.
obec
|